一、南宫市人民检察院本级收支预算
单位预算收支总表
203001南宫市人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:元
|
序号
|
收入
|
支出
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
9437679.81
|
一、一般公共服务支出
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
8229805.50
|
5
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
6
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
7
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
8
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
546332.37
|
9
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
225215.64
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
436326.30
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
31
|
本年收入合计
|
9437679.81
|
本年支出合计
|
9437679.81
|
32
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
33
|
收入总计
|
9437679.81
|
支出总计
|
9437679.81
|
单位预算收入总表
203001南宫市人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
|
合计
|
9437679.81
|
9437679.81
|
9437679.81
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
8229805.50
|
8229805.50
|
8229805.50
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
8229805.50
|
8229805.50
|
8229805.50
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
6426885.60
|
6426885.60
|
6426885.60
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
2040499
|
其他检察支出
|
1802919.90
|
1802919.90
|
1802919.90
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
546332.37
|
546332.37
|
546332.37
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
535664.13
|
535664.13
|
535664.13
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
351902.10
|
351902.10
|
351902.10
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
183762.03
|
183762.03
|
183762.03
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
10668.24
|
10668.24
|
10668.24
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
10668.24
|
10668.24
|
10668.24
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
210
|
卫生健康支出
|
225215.64
|
225215.64
|
225215.64
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
225215.64
|
225215.64
|
225215.64
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
2101101
|
行政单位医疗
|
225215.64
|
225215.64
|
225215.64
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
221
|
住房保障支出
|
436326.30
|
436326.30
|
436326.30
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
22102
|
住房改革支出
|
436326.30
|
436326.30
|
436326.30
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
2210201
|
住房公积金
|
436326.30
|
436326.30
|
436326.30
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
203001南宫市人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
科目 编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
|
合计
|
9437679.81
|
6619239.59
|
2818440.22
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
8229805.50
|
5411365.28
|
2818440.22
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
8229805.50
|
5411365.28
|
2818440.22
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
6426885.60
|
5411365.28
|
1015520.32
|
|
|
|
5
|
2040499
|
其他检察支出
|
1802919.90
|
|
1802919.90
|
|
|
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
546332.37
|
546332.37
|
|
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
535664.13
|
535664.13
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
351902.10
|
351902.10
|
|
|
|
|
9
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
183762.03
|
183762.03
|
|
|
|
|
10
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
10668.24
|
10668.24
|
|
|
|
|
11
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
10668.24
|
10668.24
|
|
|
|
|
12
|
210
|
卫生健康支出
|
225215.64
|
225215.64
|
|
|
|
|
13
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
225215.64
|
225215.64
|
|
|
|
|
14
|
2101101
|
行政单位医疗
|
225215.64
|
225215.64
|
|
|
|
|
15
|
221
|
住房保障支出
|
436326.30
|
436326.30
|
|
|
|
|
16
|
22102
|
住房改革支出
|
436326.30
|
436326.30
|
|
|
|
|
17
|
2210201
|
住房公积金
|
436326.30
|
436326.30
|
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
203001南宫市人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:元
|
序号
|
收入
|
支出
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
9437679.81
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
8229805.50
|
8229805.50
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
546332.37
|
546332.37
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
225215.64
|
225215.64
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
436326.30
|
436326.30
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
31
|
本年收入合计
|
9437679.81
|
本年支出合计
|
9437679.81
|
9437679.81
|
|
|
32
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
33
|
一、一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
34
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
35
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
36
|
收入总计
|
9437679.81
|
支出总计
|
9437679.81
|
9437679.81
|
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
203001南宫市人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
9437679.81
|
6619239.59
|
2818440.22
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
8229805.50
|
5411365.28
|
2818440.22
|
3
|
20404
|
检察
|
8229805.50
|
5411365.28
|
2818440.22
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
6426885.60
|
5411365.28
|
1015520.32
|
5
|
2040499
|
其他检察支出
|
1802919.90
|
|
1802919.90
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
546332.37
|
546332.37
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
535664.13
|
535664.13
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
351902.10
|
351902.10
|
|
9
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
183762.03
|
183762.03
|
|
10
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
10668.24
|
10668.24
|
|
11
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
10668.24
|
10668.24
|
|
12
|
210
|
卫生健康支出
|
225215.64
|
225215.64
|
|
13
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
225215.64
|
225215.64
|
|
14
|
2101101
|
行政单位医疗
|
225215.64
|
225215.64
|
|
15
|
221
|
住房保障支出
|
436326.30
|
436326.30
|
|
16
|
22102
|
住房改革支出
|
436326.30
|
436326.30
|
|
17
|
2210201
|
住房公积金
|
436326.30
|
436326.30
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
203001南宫市人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:元
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
6619239.59
|
5252885.19
|
1366354.40
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
5125064.39
|
5125064.39
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
1412496.00
|
1412496.00
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
1516092.00
|
1516092.00
|
|
5
|
30103
|
奖金
|
117708.00
|
117708.00
|
|
6
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
351902.10
|
351902.10
|
|
7
|
30109
|
职业年金缴费
|
183762.03
|
183762.03
|
|
8
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
225215.64
|
225215.64
|
|
9
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
10668.24
|
10668.24
|
|
10
|
30113
|
住房公积金
|
436326.30
|
436326.30
|
|
11
|
30199
|
其他工资福利支出
|
870894.08
|
870894.08
|
|
12
|
302
|
商品和服务支出
|
1366354.40
|
|
1366354.40
|
13
|
30201
|
办公费
|
500000.00
|
|
500000.00
|
14
|
30206
|
电费
|
120000.00
|
|
120000.00
|
15
|
30207
|
邮电费
|
14400.00
|
|
14400.00
|
16
|
30208
|
取暖费
|
121821.00
|
|
121821.00
|
17
|
30209
|
物业管理费
|
100000.00
|
|
100000.00
|
18
|
30213
|
维修(护)费
|
178779.00
|
|
178779.00
|
19
|
30217
|
公务接待费
|
10000.00
|
|
10000.00
|
20
|
30228
|
工会经费
|
33854.40
|
|
33854.40
|
21
|
30229
|
福利费
|
26700.00
|
|
26700.00
|
22
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
40000.00
|
|
40000.00
|
23
|
30239
|
其他交通费用
|
220800.00
|
|
220800.00
|
24
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
127820.80
|
127820.80
|
|
25
|
30302
|
退休费
|
90020.80
|
90020.80
|
|
26
|
30305
|
生活补助
|
37800.00
|
37800.00
|
|
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
203001南宫市人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
203001南宫市人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
203001南宫市人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:元
|
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
合计
|
630000.00
|
630000.00
|
|
|
2
|
“三公”经费小计
|
610000.00
|
610000.00
|
|
|
3
|
一、因公出国(境)费
|
|
|
|
|
4
|
其中:教学科研人员因公出国(境)费
|
|
|
|
|
5
|
其他因公出国(境)费
|
|
|
|
|
6
|
二、公务用车购置及运维费
|
340000.00
|
340000.00
|
|
|
7
|
其中:公务用车购置费
|
260000.00
|
260000.00
|
|
|
8
|
公务用车运行维护费
|
340000.00
|
340000.00
|
|
|
9
|
三、公务接待费
|
10000.00
|
10000.00
|
|
|
10
|
四、会议费
|
|
|
|
|
11
|
五、培训费
|
20000.00
|
20000.00
|
|
|
南宫市人民检察院本级2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将南宫市人民检察院本级2022年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员的渎职犯罪案件、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件和其他重大的犯罪案件,进行立案侦查和决定是否对犯罪嫌疑人实行逮捕和提起公诉。
3、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
4、对于形式案件提起公诉、支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。
6、对于行政诉讼实行法律监督。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
南宫市人民检察院本级
|
行政
|
副处(县)级
|
财政拨款
|
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。检察部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排136.64万元,主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排63万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费60万元(其中:公务用车购置为26万元,公务用车运行费34万元);公务接待费1万元;培训费2万元。比2021年增加26万元,为购置执法执勤车辆。
五、预算绩效信息
1、2022年劳务派遣人员经费绩效目标表
绩效目标
|
1.为了满足办案工作需求,正常开展检察业务工作。
2.特此招录4名劳务派遣人员。以及时解决我院工作人员短缺情况。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
劳务派遣人数
|
通过劳务派遣考试招录的人员
|
4人
|
根据《劳务派遣合同》
|
质量指标
|
劳务派遣人员年度考核合格率
|
劳务派遣人员年度考核合格人数/劳务派遣人员总人数
|
≥95%
|
根据《劳务派遣合同》
|
时效指标
|
工资发放及时率
|
工资发放时效情况
|
按规定时间发放
|
根据《劳务派遣合同》
|
成本指标
|
工资发放标准
|
工资发放标准
|
每人2823.34元/月
|
根据《劳务派遣合同》
|
效益指标
|
经济效益指标
|
协助查处案件所挽回经济损失比率
|
协助查处案件所挽回经济损失比率
|
≥95%
|
工作落实
|
社会效益指标
|
执法办案行为投诉率
|
被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的百分比
|
≤10%
|
工作落实
|
生态效益指标
|
协助构建和谐社会发展
|
协助构建和谐社会发展
|
≥95%
|
问卷调查
|
可持续影响指标
|
长期稳定性
|
维护社会稳定,巩固和谐社会成果
|
维护社会稳定
|
历史经验
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
派遣人员满意度
|
派遣人员对工资发放时效的满意度
|
≥95%
|
问卷调查
|
2、上年结转2021年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2020】71号业务费绩效目标表
绩效目标
|
1.为检察工作顺利开展提供检务保障。
2.提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
办理案件数(个)
|
实际办理案件数量
|
根据当年实际情况
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
质量指标
|
审限结案率(%)
|
法定审限内结案数占结案总数的比率
|
≥95%
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
时效指标
|
年度重点工作计划完成及时率
|
年度重点工作计划完成及时率
|
≥90%
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
成本指标
|
年度重点工作完成所需成本
|
年度重点工作完成所需成本
|
≤8414.9元
|
年初预算批复
|
效益指标
|
经济效益指标
|
通过查处案件所挽回经济损失的比例
|
通过查处案件所挽回经济损失的比例
|
≥95%
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
社会效益指标
|
错案率(%)
|
错案数占受理案件数的比率(反向指标)
|
≤10%
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
生态效益指标
|
促进社会主义社会和谐发展
|
促进社会主义社会和谐发展
|
≥95%
|
社会调查
|
可持续影响指标
|
业务保障能力
|
推进刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察发展为原则,维护社会稳定,提升办案质量。
|
保障相关业务工作等开展的情况。
|
问卷调查
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人对我院办案案件整体满意度
|
≥95%
|
问卷调查
|
3、提前下达2022年省级基层政法转移支付冀财政法【2021】63号业务费绩效目标表
绩效目标
|
1.为检察工作顺利开展提供检务保障
2.提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
办理案件数(个)
|
实际办理案件数量
|
根据当年实际情况
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
质量指标
|
审限结案率(%)
|
法定审限内结案数占结案总数的比率
|
≥95%
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
时效指标
|
年度重点工作计划完成及时率
|
年度重点工作计划完成及时率
|
≥90%
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
成本指标
|
年度重点工作完成所需成本
|
年度重点工作完成所需成本
|
≤44万元
|
年初预算批复
|
效益指标
|
经济效益指标
|
通过查处案件所挽回经济损失的比例
|
通过查处案件所挽回经济损失的比例
|
≥95%
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
社会效益指标
|
错案率(%)
|
错案数占受理案件数的比率(反向指标)
|
≤10%
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
生态效益指标
|
促进社会主义社会和谐发展
|
促进社会主义社会和谐发展
|
≥95%
|
社会调查
|
可持续影响指标
|
业务保障能力
|
推进刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察发展为原则,维护社会稳定,提升办案质量。
|
保障相关业务工作等开展的情况。
|
问卷调查
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人对我院办案案件整体满意度
|
≥95%
|
问卷调查
|
4、提前下达2022年中央政法转移支付冀财政法【2021】62号业务费绩效目标表
绩效目标
|
1.为检察工作顺利开展提供检务保障
2.提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
办理案件数(个)
|
实际办理案件数量
|
根据当年实际情况
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
质量指标
|
审限结案率(%)
|
法定审限内结案数占结案总数的比率
|
≥95%
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
时效指标
|
年度重点工作计划完成及时率
|
年度重点工作计划完成及时率
|
≥90%
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
成本指标
|
年度重点工作完成所需成本
|
年度重点工作完成所需成本
|
≤44万元
|
年初预算批复
|
效益指标
|
经济效益指标
|
通过查处案件所挽回经济损失的比例
|
通过查处案件所挽回经济损失的比例
|
≥95%
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
社会效益指标
|
错案率(%)
|
错案数占受理案件数的比率(反向指标)
|
≤10%
|
《河北省检察官业绩考核实施细则》
|
生态效益指标
|
促进社会主义社会和谐发展
|
促进社会主义社会和谐发展
|
≥95%
|
社会调查
|
可持续影响指标
|
业务保障能力
|
推进刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察发展为原则,维护社会稳定,提升办案质量。
|
保障相关业务工作等开展的情况。
|
问卷调查
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人对我院办案案件整体满意度
|
≥95%
|
问卷调查
|
5、上年结转2021年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2020】71号业务装备费绩效目标表
绩效目标
|
1.以保障检察中心工作为目标,以经费保障科技装备建设和信息化建设,全面加强检务保障建设。
2.逐步建立适应检察工作需要的现代化科技装备体系。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
购置**数量(台/件/辆/套)
|
新增购置的**数量
|
批
|
业务装备购置计划
|
质量指标
|
政府采购率(%)
|
实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率
|
100%
|
业务装备购置计划
|
时效指标
|
完工时间
|
完工及时率
|
≥95%
|
业务装备计划采购合同
|
成本指标
|
购置装备成本
|
装备资金支付比例
|
≥95%
|
业务装备计划采购合同
|
效益指标
|
经济效益指标
|
业务保障能力提升情况
|
购置对业务保障能力的提升情况
|
≥95%
|
历史经验
|
社会效益指标
|
公共服务水平提升情况
|
购置对公共服务水平的提升情况
|
≥95%
|
历史经验
|
生态效益指标
|
促进社会主义社会和谐发展
|
促进社会主义社会和谐发展
|
≥95%
|
社会调查
|
可持续影响指标
|
长期稳定性
|
维护社会稳定,巩固和谐社会成果
|
维护社会稳定,巩固和谐社会成果。
|
成效明细
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
单位干警满意度
|
单位干警对业务装备使用情况满意度
|
≥90%
|
调查问卷
|
6、上年结转2021年业务装备2.0工作网基础网络等级保护项目冀财政法【2020】70号绩效目标表
绩效目标
|
1.自主可控、统筹规划
2.安全保密、易于维护、合理利旧。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
工程完成率
|
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
|
100%
|
按照《2.0工作网基础网络等级保护合同》
|
质量指标
|
项目验收合格率
|
项目验收合格情况
|
100%
|
按照《2.0工作网基础网络等级保护合同》
|
时效指标
|
项目资金拨付及时率
|
项目达到验收标准后及时拨付资金率
|
≥95%
|
按照《2.0工作网基础网络等级保护合同》
|
成本指标
|
2022年拨付项目尾款
|
2022年拨付项目尾款
|
2.54万元
|
按照《2.0工作网基础网络等级保护合同》
|
效益指标
|
经济效益指标
|
业务保障能力提升情况
|
购置对业务保障能力的提升情况
|
≥95%
|
历史经验
|
社会效益指标
|
公共服务水平提升情况
|
购置对公共服务水平的提升情况
|
≥95%
|
历史经验
|
生态效益指标
|
促进社会主义社会和谐发展
|
促进社会主义社会和谐发展
|
≥95%
|
社会调查
|
可持续影响指标
|
长期稳定性
|
维护社会稳定,巩固和谐社会成果
|
维护社会稳定,巩固和谐社会成果。
|
成效明细
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
单位干警满意度
|
单位干警对业务装备使用情况满意度
|
≥90%
|
调查问卷
|
7、上年结转2021年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2020】70号业务装备费绩效目标表
绩效目标
|
1.以保障检察中心工作为目标,以经费保障科技装备建设和信息化建设,全面加强检务保障建设。
2.逐步建立适应检察工作需要的现代化科技装备体系。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
购置**数量(台/件/辆/套)
|
新增购置的**数量
|
批
|
业务装备购置计划
|
质量指标
|
政府采购率(%)
|
实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率
|
100%
|
业务装备购置计划
|
时效指标
|
完工时间
|
完工及时率
|
≥95%
|
业务装备计划采购合同
|
成本指标
|
购置装备成本
|
装备资金支付比例
|
≥95%
|
业务装备计划采购合同
|
效益指标
|
经济效益指标
|
业务保障能力提升情况
|
购置对业务保障能力的提升情况
|
≥95%
|
历史经验
|
社会效益指标
|
公共服务水平提升情况
|
购置对公共服务水平的提升情况
|
≥95%
|
历史经验
|
生态效益指标
|
促进社会主义社会和谐发展
|
促进社会主义社会和谐发展
|
≥95%
|
社会调查
|
可持续影响指标
|
长期稳定性
|
维护社会稳定,巩固和谐社会成果
|
维护社会稳定,巩固和谐社会成果。
|
成效明细
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
单位干警满意度
|
单位干警对业务装备使用情况满意度
|
≥90%
|
调查问卷
|
8、提前下达2022年省级基层政法转移支付冀财政法【2021】63号业务装备费绩效目标表
绩效目标
|
1."以保障检察中心工作为目标,以经费保障科技装备建设和信息化建设,全面加强检务保障建设。 "
2."逐步建立适应检察工作需要的现代化科技装备体系。
"
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
购置**数量(台/件/辆/套)
|
新增购置的**数量
|
批
|
业务装备购置计划
|
质量指标
|
政府采购率(%)
|
实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率
|
100%
|
业务装备购置计划
|
时效指标
|
完工时间
|
完工及时率
|
≥95%
|
业务装备计划采购合同
|
成本指标
|
购置装备成本
|
装备资金支付比例
|
≥95%
|
业务装备计划采购合同
|
效益指标
|
经济效益指标
|
业务保障能力提升情况
|
购置对业务保障能力的提升情况
|
≥95%
|
历史经验
|
社会效益指标
|
公共服务水平提升情况
|
购置对公共服务水平的提升情况
|
≥95%
|
历史经验
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生态效益指标
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促进社会主义社会和谐发展
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促进社会主义社会和谐发展
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≥95%
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社会调查
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可持续影响指标
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长期稳定性
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维护社会稳定,巩固和谐社会成果
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维护社会稳定,巩固和谐社会成果。
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成效明细
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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单位干警满意度
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单位干警对业务装备使用情况满意度
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≥90%
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调查问卷
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9、提前下达2022年中央政法转移支付冀财政法【2021】62号装备款绩效目标表
绩效目标
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1.以保障检察中心工作为目标,以经费保障科技装备建设和信息化建设,全面加强检务保障建设。
2.逐步建立适应检察工作需要的现代化科技装备体系。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
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指标值
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指标值确定依据
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产出指标
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数量指标
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购置**数量(台/件/辆/套)
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新增购置的**数量
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批
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业务装备购置计划
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质量指标
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政府采购率(%)
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实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率
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100%
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业务装备购置计划
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时效指标
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完工时间
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完工及时率
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≥95%
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业务装备计划采购合同
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成本指标
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购置装备成本
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装备资金支付比例
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≥95%
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业务装备计划采购合同
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效益指标
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经济效益指标
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业务保障能力提升情况
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购置对业务保障能力的提升情况
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≥95%
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历史经验
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社会效益指标
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公共服务水平提升情况
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购置对公共服务水平的提升情况
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≥95%
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历史经验
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生态效益指标
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促进社会主义社会和谐发展
|
促进社会主义社会和谐发展
|
≥95%
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社会调查
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可持续影响指标
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长期稳定性
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维护社会稳定,巩固和谐社会成果
|
维护社会稳定,巩固和谐社会成果。
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成效明细
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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单位干警满意度
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单位干警对业务装备使用情况满意度
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≥90%
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调查问卷
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六、政府采购预算情况
2022年,南宫市人民检察院本级安排政府采购预算951605.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
203001南宫市人民检察院本级
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单位:元
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政府采购项目来源
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采购物品名称
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政府采购目录序号
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计量 单位
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数量
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单价
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政府采购金额(当年部门预算安排资金)
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2022年 预留中 小微企 业份额
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项目名称
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预算 资金
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合计
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一般公共预算拨款
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基金预算拨款
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国有资本经营预算拨款
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财政专户核拨
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单位 资金
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财政拨 款结转
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非财政 拨款结 转结余
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合 计
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951605.00
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951605.00
|
|
|
|
|
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951605.00
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南宫市人民检察院本级小计
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|
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951605.00
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951605.00
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|
|
|
|
|
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951605.00
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上年结转2021年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2020】70号业务装备费
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572000.00
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其他办公设备
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A020299
|
套
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1
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408605.00
|
408605.00
|
408605.00
|
|
|
|
|
|
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408605.00
|
提前下达2022年中央政法转移支付冀财政法【2021】62号装备款
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620000.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
套
|
1
|
501605.00
|
501605.00
|
501605.00
|
|
|
|
|
|
|
501605.00
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提前下达2022年中央政法转移支付冀财政法【2021】62号装备款
|
620000.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
套
|
1
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41395.00
|
41395.00
|
41395.00
|
|
|
|
|
|
|
41395.00
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注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
南宫市人民检察院上年末固定资产金额为1612.57万元,本年度拟购置固定资产总额为106万元,主要为业务装备106万元,其中54.3万元已列入政府采购预算,详见政府采购表。
固定资产占用情况表
项目
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数量
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价值(金额单位:万元)
|
资产总额
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——
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1612.57
|
1、房屋(平方米)
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1
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1201.04
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其中:办公用房(平方米)
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1
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1201.04
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2、车辆(台、辆)
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8
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11.83
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3、单价在10万元以上的设备
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——
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4、其他固定资产
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——
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399.7
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注:无固定资产占用情况,空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。