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2023年单位预算信息公开
时间:2023-02-24  作者:  新闻来源:  【字号: | |

2023年部门所属单位预算预算信息公开目录


部门所属单位预算


部门所属单位预算

南宫市人民检察院收支预算

单位预算收支总表

249011南宫市人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

收入

支出


项 目

预算数

项 目

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

987.00

一、一般公共服务支出


2

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出

987.00

5

五、事业收入


五、教育支出


6

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


7

七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出


8

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出


9

九、其他收入


九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出


11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出


13



十三、农林水支出


14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出


20



二十、住房保障支出


21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出


24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31



三十一、人行专用科目


32

本年收入合计

987.00

本年支出合计

987.00

33

上年结转结余


年终结转结余


34

收入总计

987.00

支出总计

987.00

单位预算收入总表

249011南宫市人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转


科目 编码

科目名称


小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

987.00

987.00

987.00








2

204

公共安全支出

987.00

987.00

987.00








3

20404

检察

987.00

987.00

987.00








4

2040401

行政运行

715.00

715.00

715.00








5

2040402

一般行政管理事务

100.00

100.00

100.00








6

2040410

检察监督

84.00

84.00

84.00








7

2040499

其他检察支出

88.00

88.00

88.00








单位预算支出总表

249011南宫市人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出


科目 编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

987.00

715.00

272.00




2

204

公共安全支出

987.00

715.00

272.00




3

20404

检察

987.00

715.00

272.00




4

2040401

行政运行

715.00

715.00





5

2040402

一般行政管理事务

100.00


100.00




6

2040410

检察监督

84.00


84.00




7

2040499

其他检察支出

88.00


88.00




单位预算财政拨款收支总表

249011南宫市人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

收入

支出

序号

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政 拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

987.00

一、一般公共服务支出





2

二、政府性基金预算拨款


二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出

987.00

987.00



5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出





8



八、社会保障和就业支出





9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出





11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出





13



十三、农林水支出





14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出





20



二十、住房保障支出





21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出





24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31



三十一、人行专用科目





32

本年收入合计

987.00

本年支出合计

987.00

987.00



33

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





34

一、一般公共预算拨款







35

二、政府性基金预算拨款







36

三、国有资本经营预算拨款







37

收入总计

987.00

支出总计

987.00

987.00



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

249011南宫市人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号功能分类科目

合计

基本支出

项目支出


科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

987.00

715.00

272.00

2

204

公共安全支出

987.00

715.00

272.00

3

20404

检察

987.00

715.00

272.00

4

2040401

行政运行

715.00

715.00


5

2040402

一般行政管理事务

100.00


100.00

6

2040410

检察监督

84.00


84.00

7

2040499

其他检察支出

88.00


88.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

249011南宫市人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

715.00

589.00

126.00

2

301

工资福利支出

545.42

545.42


3

30101

基本工资

160.00

160.00


4

30102

津贴补贴

142.47

142.47


5

30103

奖金

57.70

57.70


6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.75

36.75


7

30110

职工基本医疗保险缴费

17.50

17.50


8

30112

其他社会保障缴费

1.00

1.00


9

30113

住房公积金

41.00

41.00


10

30199

其他工资福利支出

89.00

89.00


11

302

商品和服务支出

126.00


126.00

12

30201

办公费

51.00


51.00

13

30206

电费

12.00


12.00

14

30207

邮电费

1.40


1.40

15

30208

取暖费

15.00


15.00

16

30209

物业管理费

6.34


6.34

17

30213

维修()

10.00


10.00

18

30217

公务接待费

1.00


1.00

19

30228

工会经费

3.01


3.01

20

30229

福利费

2.55


2.55

21

30239

其他交通费用

23.70


23.70

22

303

对个人和家庭的补助

43.58

43.58


23

30302

退休费

40.56

40.56


24

30305

生活补助

3.02

3.02


单位预算政府基金预算财政拨款支出表

249011南宫市人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出


科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

249011南宫市人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出


科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

249011南宫市人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

项 目

资 金 性 质


合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金 预算拨款

国有资本经营 预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

35.00

35.00



2

三公”经费小计

35.00

35.00



3

一、因公出国(境)费





4

其中:教学科研人员因公出国(境)费





5

其他因公出国(境)费





6

二、公务用车购置及运维费

34.00

34.00



7

其中:公务用车购置费





8

公务用车运行维护费

34.00

34.00



9

三、公务接待费

1.00

1.00



南宫市人民检察院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将南宫市人民检察院2023年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻落实检察工作方针、总体规划,研究制定检察工作计划并组织实施。

4、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

5、负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8、依法受理核准追诉案件,审查是否上报。

9、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

10、受理向本院的控告申诉。

11、组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究;组织展开检察理论研究工作。

12、负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。

13、负责本院检务督查工作。

14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

15、完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

南宫市人民检察院

行政

副处(县)级

财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入987万元,其中:一般公共预算收入987万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算987万元,其中基本支出715万元,包括人员经费589万元和公用经费126万元;项目支出272万元,主要为:综合事务管理资金100万;上级转移支付172万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排987万元,较2022年预算增加43.23万元,其中:基本支出增加53.08万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少9.84万元,主要为减少本级项目等。

三、机关运行经费安排情况

2023年,我单位运行经费共计安排126万元,主要用于日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年,我院财政拨款“三公”经费预算安排35万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费34万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费34万元);公务接待费1万元。与2022年相比减少26万元,减少的主要原因是:积极落实国家和省委省政府压减一般性开支的要求,减少为公务用车购置费。

五、预算绩效信息

1、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务费绩效目标表

绩效目标

1.为检察工作顺利开展提供检务保障。

2.提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

办理案件数(个)

实际办理案件数量

根据当年实际情况

《河北省检察官业绩考核实施细则》


质量指标

审限结案率(%)

法定审限内结案数占结案总数的比率

95%

《河北省检察官业绩考核实施细则》

时效指标

年度重点工作计划完成及时率

年度重点工作计划完成及时率

90%

《河北省检察官业绩考核实施细则》

成本指标

年度重点工作完成所需成本

年度重点工作完成所需成本

55万元

年初预算批复

效益指标

经济效益指标

通过查处案件所挽回经济损失的比例

通过查处案件所挽回经济损失的比例

95%

《河北省检察官业绩考核实施细则》

社会效益指标

错案率(%)

错案数占受理案件数的比率(反向指标)

10%

《河北省检察官业绩考核实施细则》

生态效益指标

促进社会主义社会和谐发展

促进社会主义社会和谐发展

95%

社会调查

可持续影响指标

业务保障能力

推进刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察发展为原则,维护社会稳定,提升办案质量。

保障相关业务工作等开展的情况。

问卷调查

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

案件当事人对我院办案案件整体满意度

95%

问卷调查

2、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费绩效目标表

绩效目标

1.以保障检察中心工作为目标,以经费保障科技装备建设和信息化建设,全面加强检务保障建设。

2.逐步建立适应检察工作需要的现代化科技装备体系。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

购置**数量(台///套)

新增购置的**数量


业务装备购置计划

质量指标

政府采购率(%

实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率

100%


业务装备购置计划

时效指标

完工时间

完工及时率

95%

业务装备计划采购合同

成本指标

购置装备成本

装备购置所需成本

33万元

2023年年初预算批复

效益指标

经济效益指标

业务保障能力提升情况

购置对业务保障能力的提升情况

95%

历史经验

社会效益指标

公共服务水平提升情况

购置对公共服务水平的提升情况

95%

历史经验

生态效益指标

促进社会主义社会和谐发展

促进社会主义社会和谐发展

95%

社会调查

可持续影响指标

长期稳定性

维护社会稳定,巩固和谐社会成果

维护社会稳定,巩固和谐社会成果。

成效明细

满意度指标

服务对象满意度指标

单位干警满意度

单位干警对业务装备使用情况满意度

90%

调查问卷

3、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费绩效目标表

绩效目标

1.为检察工作顺利开展提供检务保障。

2.提高执法水平和办案质量,提升检察机关法律监督能力。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

办理案件数(个)

实际办理案件数量

根据当年实际情况

《河北省检察官业绩考核实施细则》


质量指标

审限结案率(%)

法定审限内结案数占结案总数的比率

95%

《河北省检察官业绩考核实施细则》

时效指标

年度重点工作计划完成及时率

年度重点工作计划完成及时率

90%

《河北省检察官业绩考核实施细则》

成本指标

年度重点工作完成所需成本

年度重点工作完成所需成本

51万元

年初预算批复

效益指标

经济效益指标

通过查处案件所挽回经济损失的比例

通过查处案件所挽回经济损失的比例

95%

《河北省检察官业绩考核实施细则》

社会效益指标

错案率(%)

错案数占受理案件数的比率(反向指标)

10%

《河北省检察官业绩考核实施细则》

生态效益指标

促进社会主义社会和谐发展

促进社会主义社会和谐发展

95%

社会调查

可持续影响指标

业务保障能力

推进刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察发展为原则,维护社会稳定,提升办案质量。

保障相关业务工作等开展的情况。

问卷调查

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

案件当事人对我院办案案件整体满意度

95%

问卷调查

4、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费绩效目标表

绩效目标

1.以保障检察中心工作为目标,以经费保障科技装备建设和信息化建设,全面加强检务保障建设。


2.逐步建立适应检察工作需要的现代化科技装备体系。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

购置**数量(台///套)

新增购置的**数量


业务装备购置计划

质量指标

政府采购率(%

实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率

100%


业务装备购置计划

时效指标

完工时间

完工及时率

95%

业务装备计划采购合同

成本指标

购置装备成本

装备购置所需成本

33万元

2023年年初预算批复

效益指标

经济效益指标

业务保障能力提升情况

购置对业务保障能力的提升情况

95%

历史经验

社会效益指标

公共服务水平提升情况

购置对公共服务水平的提升情况

95%

历史经验

生态效益指标

促进社会主义社会和谐发展

促进社会主义社会和谐发展

95%

社会调查

可持续影响指标

长期稳定性

维护社会稳定,巩固和谐社会成果

维护社会稳定,巩固和谐社会成果。

成效明细

满意度指标

服务对象满意度指标

单位干警满意度

单位干警对业务装备使用情况满意度

90%

调查问卷

5、综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标

1.为检察工作顺利开展提供检务保障。

2.提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障人数

保障单位在职人员人数

58

现有在职人数

质量指标

费用发放准确性

各项支出费用拨付准确性

100%

是否到账成功

时效指标

支付及时率

各项费用支出时效

100%

执行情况

成本指标

资金成本

用于各项费用支出的成本

100万元

执行情况

效益指标

经济效益指标

提高效率

提高效率

有利于提高办公办案效率

执行情况

社会效益指标

加强在职干警的责任感,维护社会稳定

加强在职干警的责任感,维护社会稳定

有利于维护社会稳定

执行情况

生态效益指标

加强节约集约利用,促进生态文明建设

加强节约集约利用,促进生态文明建设

节约利用水电

执行情况

可持续影响指标

单位各项保障更加公平可持续

单位各项保障更加公平可持续

各项工作有序可持续开展

执行情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

95%

问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年,南宫市人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

249011南宫市人民检察院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量 单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2023年 预留中 小微企 业份额

项目名称

预算 资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位 资金

财政拨 款结转

非财政 拨款结 转结余

















注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注:无政府采购预算,空表列示。

七、国有资产信息

南宫市人民检察院上年末固定资产金额为3087.36万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为30.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

249011南宫市人民检察院

截止时间:2022-12-31

项 目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额


3087.36

1、房屋(平方米)

5801

1399.58

  其中:办公用房(平方米)



2、车辆(台、辆)

10

123.09

3、单价在20万元以上的设备

12

770.74

4、其他固定资产

326

793.95

八、名词解释

1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

单位无其他需要说明的事项。


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